Poruszanie się po systemie Comarch ERP XL ułatwia stosowanie skrótów klawiszowych, których opis i funkcjonalność można zobaczyć w poniższej tabelce:
Klawisz/ skrót klawiaturowy | Funkcja | Przykład |
Tab | Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję | W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd. |
Enter | Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji | Naciśniecie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów |
Enter | Zatwierdza wybór pozycji z listy | Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument |
Enter | Uruchamia skonstruowany filtr | Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych |
Enter | Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję. | Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka |
Ctrl + Enter | Otwiera do edycji wskazaną pozycję | Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta |
Ctrl + Enter | Zamyka okno, zapisując dane | Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych |
Insert | Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście) | Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa |
Ctrl + Insert | Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego) | Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanymi ze wskazanego |
Ctrl + P lub F2 | Uruchamia domyślny wydruk | Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek |
Ctrl + F2 | Otwiera okno: Konfiguracja wydruków | Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku |
F12 | Uruchamia domyślny wykres | Po otworzeniu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres |
Ctrl + F12 | Otwiera okno Konfiguracja wykresów | Po otworzeniu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu |
Esc | Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie | Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu |
Ctrl + Tab | Wybiera kolejną zakładkę w oknie | Po otworzeniu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd. |
Del | Usuwa zaznaczona pozycję | Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze |
Alt+Up;
Alt+Down |
Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki | Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników |
Shift + Tab | Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję | Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN |
Shift + F10 | Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach) | Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe |
Alt + B | Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie) | Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie. |
Alt + L | Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu | Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty |
Alt + K | Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta |
Alt + T | Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu |
Ctr + A | Zaznacz wszystkie | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury |
Ctr + R | Odznacz wszystkie zaznaczone | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odzanczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury |
F1 | Otwiera Pomoc | Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy |
F5 | Odświeżenie | Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się) |
F2 | Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną | Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną |
F3 | Wydruk domyślny do maila | Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta |
Alt + F3 | Menu wydruków do maila | Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila |
Ctrl + F3 | Drzewo wydruków | Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu |
Alt + F4 | Zamyka program | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty |
Ctrl + F4 | Zamyka okno – anulowanie | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj) |
Alt + F12 | Otwiera menu wykresów | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów |
Spacja | Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji | Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową |
Ctrl+Enter | Potwierdzenie wyboru zasobu | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy |
Alt + F2 | Otwiera menu wydruków | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu |
Poruszanie się po systemie Comarch ERP XL ułatwia stosowanie skrótów klawiszowych, których opis i funkcjonalność można zobaczyć w poniższej tabelce:
Klawisz/ skrót klawiaturowy | Funkcja | Przykład |
Tab | Przesuwa aktywny kursor na następną pozycję | W oknie: Faktura sprzedaży, naciśnięcie klawisza: Tab, powoduje przesunięcie kursora kolejno na pozycje: Kontrahent – Kraj przeznaczenia – Transakcja itd. |
Enter | Otwiera okno skojarzone z obiektem, po zaznaczeniu odpowiedniej funkcji | Naciśniecie klawisza po zaznaczeniu przycisku: Kontrahent, na dokumencie: Zamówienie sprzedaży, spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów |
Enter | Zatwierdza wybór pozycji z listy | Przy wyborze kontrahenta z listy na dokument FS, po jego zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza, zostanie on wprowadzony na dokument |
Enter | Uruchamia skonstruowany filtr | Po skonstruowaniu filtra w oknie: Konstruktor filtra, uruchamia filtr na obiekcie: Lista dokumentów handlowych |
Enter | Po zaznaczeniu klawiszem: Tab określonego przycisku, uruchamia wskazaną funkcję. | Po zaznaczeniu na liście dokumentów transportowych (zakładka Wysyłki), przycisku: Zmień (klawiszem: Tab, zostanie otworzona do edycji/podglądu wskazana na liście wysyłka |
Ctrl + Enter | Otwiera do edycji wskazaną pozycję | Na liście ofert, po wskazaniu danej oferty i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzona do edycji wskazana oferta |
Ctrl + Enter | Zamyka okno, zapisując dane | Po wprowadzeniu danych do okna: Faktura zakupu, naciśnięcie kombinacji klawiszy powoduje zamknięcie okna i zapisanie wprowadzonych danych |
Insert | Generuje nowy element (dokument lub pozycję na liście) | Naciśnięcie klawisza na liście dokumentów importowych, na zakładce Faktury imp. spowoduje wygenerowanie dokumentu: Faktura importowa |
Ctrl + Insert | Kopiowanie zaznaczonego dokumentu (tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego) | Po zaznaczeniu na liście zamówień danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wygenerowane nowe zamówienie z pozycjami, przepisanymi ze wskazanego |
Ctrl + P lub F2 | Uruchamia domyślny wydruk | Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu klawiszy, zostanie wydrukowana lista wysyłek |
Ctrl + F2 | Otwiera okno: Konfiguracja wydruków | Po otworzeniu listy wysyłek i naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wydruków, służące określeniu parametrów wydruku |
F12 | Uruchamia domyślny wykres | Po otworzeniu listy faktur zakupu, wskazaniu jednej z nich i naciśnięciu klawisza, zostanie wykonany domyślny wykres |
Ctrl + F12 | Otwiera okno Konfiguracja wykresów | Po otworzeniu listy faktur zakupu i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja wykresów, służące określeniu parametrów wykresu |
Esc | Zamyka okno, bez zapisywania zmian w obiekcie | Otwarte okno: Karta kontrahenta, po naciśnięciu klawisza zostanie zamknięte. Jeśli w otworzone okno zostaną wprowadzone zmiany, przed zamknięciem okna zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie obiektu |
Ctrl + Tab | Wybiera kolejną zakładkę w oknie | Po otworzeniu okna: Faktura Importowa, naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje wybranie kolejno zakładek: Ogólne, Kontrahent, Płatności itd. |
Del | Usuwa zaznaczona pozycję | Po zaznaczeniu dokumentu: Faktura sprzedaży, na liście dokumentów handlowych, naciśnięcie spowoduje usunięcie obiektu z listy (pod warunkiem, że FS znajduje się w buforze |
Alt+Up;
Alt+Down |
Pozwala ustalać kolejność zamienników w oknie: Zamienniki towaru i w oknie: Karta towaru, na zakładce Zamienniki | Po zaznaczeniu zamiennika w jednym z wymienionych okien, można za pomocą skrótu zmienić kolejność jego wyświetlania na liście zamienników |
Shift + Tab | Cofa aktywny kursor na poprzednią pozycję | Kursor znajdujący się na karcie towaru, na zakładce: Ogólne, w polu: Nazwa, po naciśnięciu kombinacji klawiszy, zostanie przeniesiony w pole: EAN |
Shift + F10 | Uruchamia menu kontekstowe (funkcja dostępna na niektórych listach) | Na liście zamówień na zakup, po wskazaniu danego zamówienia i naciśnięciu kombinacji klawiszy zostanie otworzone menu kontekstowe |
Alt + B | Odpowiada za zaznaczenie parametru: Do bufora (zaznacza lub usuwa zaznaczenie) | Faktura sprzedaży znajduje się w buforze. Naciśnięcie kombinacji klawiszy i zapisanie FS spowoduje jej zatwierdzenie. |
Alt + L | Na dokumentach handlowych, magazynowych, zleceniach i zamówieniach przenosi fokus z pola: Kontrahent do listy pozycji dokumentu | Po wprowadzeniu kontrahenta na ofertę sprzedaży, użycie skrótu powoduje przeniesienie do listy pozycji oferty |
Alt + K | Otwiera listę kontrahentów (do wyboru) lub kartę kontrahenta (do podglądu) z poziomu dokumentu | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu niezatwierdzonej FS zostaje otwarta lista kontrahentów w celu wybrania odpowiedniego kontrahenta |
Alt + T | Otwiera listę towarów (do wyboru) lub kartę towaru (do podglądu) z poziomu okna elementu dokumentu | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna elementu zatwierdzonej FS zostaje otwarta karta towaru do podglądu |
Ctr + A | Zaznacz wszystkie | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy zaznaczyć wszystkie pozycje tej faktury |
Ctr + R | Odznacz wszystkie zaznaczone | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu okna niezatwierdzonej FS możemy odzanczyć wszystkie zaznaczone wcześniej pozycje tej faktury |
F1 | Otwiera Pomoc | Po naciśnięciu klawisza otwiera się okno Pomocy |
F5 | Odświeżenie | Po naciśnięciu klawisza lista dokumentów wczyta się ponownie (odświeży się) |
F2 | Wysłanie wydruku na drukarkę domyślną | Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy dokumentów zostanie wysłany wydruk domyślny dla listy dokumentów na drukarkę domyślną |
F3 | Wydruk domyślny do maila | Po naciśnięciu klawisza z poziomu dokumentu FSK system rozpocznie proces wysyłki mailowej wydruku FSK do kontrahenta |
Alt + F3 | Menu wydruków do maila | Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FS system otworzy menu wydruków FS do maila |
Ctrl + F3 | Drzewo wydruków | Po naciśnieciu kombinacji klawiszy na dokumencie FSE system otworzy konfigurację wydruków (drzewo wydruków) dla dokumentu |
Alt + F4 | Zamyka program | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy moduł zostaje zamknięty |
Ctrl + F4 | Zamyka okno – anulowanie | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FSE system zamknie formatkę otwartego dokumentu (anuluj) |
Alt + F12 | Otwiera menu wykresów | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu listy towarów system otworzy menu wykresów podpiętych do listy towarów |
Spacja | Pojedyncze zaznaczenie podświetlonej pozycji | Po naciśnięciu klawisza z poziomu listy towarów system zaznaczy wybraną kursorem pozycję towarową |
Ctrl+Enter | Potwierdzenie wyboru zasobu | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy zasób zostanie dodany na dokument po wcześniejszym podaniu jego nazwy |
Alt + F2 | Otwiera menu wydruków | Po naciśnięciu kombinacji klawiszy z poziomu otwartego dokumentu FS system wyświetli menu z dostępnymi wydrukami dla dokumentu |